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        第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少

        发表时间:2018-02-23 17:37 信息来源:县政务中心 作者:县政务中心 阅读人次:
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        第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少羌族自治县人民政府政务服务中心管理委员会

        “三公”经费2018年预算的说明

         

        一、因公出国(境)经费

        2017年预算安排0万元,与2017年预算相比持平。

        二、公务接待费

        2018年预算安排0.88万元,较2017年预算0.56万元增加0.32万元。主要原因是:单位整合,人员增加

        三、公务用车购置及运行维护费

        2018年预算安排0万元,与2017年预算相比持平。主要原因是:公务用车改革,取消公务用车。

        其中:公务用车购置费预算安排0万元,与2017年预算持平;公务用车运行维护费预算安排0万元,与2017年预算持平。

         

        附件:政务中心 三公经费2018年预算表.xls 

        表1
        部门预算收支总表
        单位:元
                                
                       2018年预算数                2018年预算数
        一、一般公共预算拨款收入 1,380,004 一、一般公共服务支出 1,230,627
        二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
        三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
        四、事业收入 四、公共安全支出
        五、事业单位经营收入 五、教育支出
        六、其他收入 六、科学技术支出
        七、文化体育与传媒支出
        八、社会保障和就业支出
        九、社会保险基金支出
        十、医疗卫生与计划生育支出 43,756
        十一、节能环保支出
        十二、城乡社区支出
        十三、农林水支出
        十四、交通运输支出
        十五、资源勘探信息等支出
        十六、商业服务业等支出
        十七、金融支出
        十九、援助其他地区支出
        二十、国土海洋气象等支出
        二十一、住房保障支出 105,621
        二十二、粮油物资储备支出
        二十三、国有资本经营预算支出
        二十七、预备费
        二十九、其他支出
        三十、转移性支出
        三十一、债务还本支出
        三十二、债务付息支出
        三十三、债务发行费用支出
                   1,380,004            1,380,004
        七、用事业基金弥补收支差额 二十九、事业单位结余分配 
        八、上年结转     其中:转入事业基金
        三十、结转下年
                           1,380,004                    1,380,004
        表1-1
        部门预算收入总表
        单位:元
             合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 转移性收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
        科目编码 单位代码 单位名称  (科目) 金额 其中:教育收费 小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入
        合计 1,380,004 1,380,004
        117101 行政服务中心 1,380,004 1,380,004
        201   一般公共服务支出 1,230,627 1,230,627
        03     政府办公厅(室)及相关机构事务 1,230,627 1,230,627
          201   03 01   117101       行政运行 493,167 493,167
          201   03 50   117101       事业运行 737,460 737,460
        210   医疗卫生与计划生育支出 43,756 43,756
        11     行政事业单位医疗 43,756 43,756
          210   11 01   117101       行政单位医疗 17,081 17,081
          210   11 02   117101       事业单位医疗 26,675 26,675
        221   住房保障支出 105,621 105,621
        02     住房改革支出 105,621 105,621
          221   02 01   117101       住房公积金 105,621 105,621
        表1-2
        部门预算支出总表
        单位:元
             合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
        科目编码 单位代码 单位名称(科目)
        合计 1,380,004 1,380,004
        117101 行政服务中心 1,380,004 1,380,004
        201   一般公共服务支出 1,230,627 1,230,627
        03     政府办公厅(室)及相关机构事务 1,230,627 1,230,627
          201   03 01   117101       行政运行 493,167 493,167
          201   03 50   117101       事业运行 737,460 737,460
        210   医疗卫生与计划生育支出 43,756 43,756
        11     行政事业单位医疗 43,756 43,756
          210   11 01   117101       行政单位医疗 17,081 17,081
          210   11 02   117101       事业单位医疗 26,675 26,675
        221   住房保障支出 105,621 105,621
        02     住房改革支出 105,621 105,621
          221   02 01   117101       住房公积金 105,621 105,621
        表2
        财政拨款收支预算总表
        单位:元
                                
                       2017年预算数                合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转
        一、本年收入 1,380,004 一、本年支出
          一般公共预算拨款收入 1,380,004     一般公共服务支出 1,230,627 1,230,627
          政府性基金预算拨款收入     外交支出
          国有资本经营预算拨款收入     国防支出
        二、上年结转     公共安全支出
          一般公共预算拨款收入     教育支出
          政府性基金预算拨款收入     科学技术支出
          国有资本经营预算拨款收入     文化体育与传媒支出
          上年财政拨款资金结转     社会保障和就业支出
            社会保险基金支出
            医疗卫生与计划生育支出 43,756 43,756
            节能环保支出
            城乡社区支出
            农林水支出
            交通运输支出
            资源勘探信息等支出
            商业服务业等支出
            金融支出
            援助其他地区支出
            国土海洋气象等支出
            住房保障支出 105,621 105,621
            粮油物资储备支出
            国有资本经营预算支出
            预备费
            其他支出
            转移性支出
            债务还本支出
            债务付息支出
            债务发行费用支出
        二、结转下年
                           1,380,004                    1,380,004 1,380,004
        表2-1
        财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
        单位:元
             总计 县级当年财政拨款安排 市级提前通知专项转移支付 上年结转安排
        科目编码 单位代码 单位名称  (科目) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转 上年财政拨款资金结转
        小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
        合计 1,380,004 1,380,004 1,380,004 1,380,004
        117101 行政服务中心 1,380,004 1,380,004 1,380,004 1,380,004
        501   机关工资福利支出(政府) 477,180 477,180 477,180 477,180
          501 50102   117101     社会保障缴费(政府) 99,072 99,072 99,072 99,072
          501 50199   117101     其他工资福利支出(政府) 40,000 40,000 40,000 40,000
          501 50103   117101     住房公积金(政府) 40,512 40,512 40,512 40,512
          501 50101   117101     工资奖金津补贴(政府) 297,596 297,596 297,596 297,596
        502   机关商品和服务支出(政府) 73,400 73,400 73,400 73,400
          502 50206   117101     公务接待费(政府) 2,400 2,400 2,400 2,400
          502 50299   117101     其他商品和服务支出(政府) 9,735 9,735 9,735 9,735
          502 50201   117101     办公经费(政府) 61,265 61,265 61,265 61,265
        505   对事业单位经常性补助(政府) 829,064 829,064 829,064 829,064
          505 50501   117101     工资福利支出(政府) 765,064 765,064 765,064 765,064
          505 50502   117101     商品和服务支出(政府) 64,000 64,000 64,000 64,000
        509   对个人和家庭的补助(政府) 360 360 360 360
          509 50901   117101     社会福利和救助(政府) 360 360 360 360

        表3
        一般公共预算支出预算表

        第365用英语怎么说_365bet官网投注_365官网多少

        单位:元
             合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
        科目编码 单位代码 单位名称(科目) 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行费 其他交通费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出
        合计 1,380,004 1,242,244 370,896 165,336 30,908 193,032 145,853 58,341 43,756 8,501 105,621 120,000 137,400 2,880 1,440 2,880 3,600 600 24,000 8,800 8,755 11,127 41,400 31,918 360 360
        117101 行政服务中心 1,380,004 1,242,244 370,896 165,336 30,908 193,032 145,853 58,341 43,756 8,501 105,621 120,000 137,400 2,880 1,440 2,880 3,600 600 24,000 8,800 8,755 11,127 41,400 31,918 360 360
        201   一般公共服务支出 1,230,627 1,092,867 370,896 165,336 30,908 193,032 145,853 58,341 8,501 120,000 137,400 2,880 1,440 2,880 3,600 600 24,000 8,800 8,755 11,127 41,400 31,918 360 360
        03     政府办公厅(室)及相关机构事务 1,230,627 1,092,867 370,896 165,336 30,908 193,032 145,853 58,341 8,501 120,000 137,400 2,880 1,440 2,880 3,600 600 24,000 8,800 8,755 11,127 41,400 31,918 360 360
          201   03 01   117101       行政运行 493,167 419,587 154,896 129,792 12,908 56,938 22,775 2,278 40,000 73,400 960 480 960 1,200 200 8,000 2,400 3,418 4,647 41,400 9,735 180 180
          201   03 50   117101       事业运行 737,460 673,280 216,000 35,544 18,000 193,032 88,915 35,566 6,223 80,000 64,000 1,920 960 1,920 2,400 400 16,000 6,400 5,337 6,480 22,183 180 180
        210   医疗卫生与计划生育支出 43,756 43,756 43,756
        11     行政事业单位医疗 43,756 43,756 43,756
          210   11 01   117101       行政单位医疗 17,081 17,081 17,081
          210   11 02   117101       事业单位医疗 26,675 26,675 26,675
        221   住房保障支出 105,621 105,621 105,621
        02     住房改革支出 105,621 105,621 105,621
          221   02 01   117101       住房公积金 105,621 105,621 105,621

        表3-1
        一般公共预算基本支出预算表
        单位:元
        经济分类科目 基本支出
        科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
        合计 1,380,004 1,242,604 137,400
        117101 行政服务中心 1,380,004 1,242,604 137,400
        301   工资福利支出 1,242,244 1,242,244
          301 30101   117101     基本工资 370,896 370,896
          301 30102   117101     津贴补贴 165,336 165,336
          301 30103   117101     奖金 30,908 30,908
          301 30107   117101     绩效工资 193,032 193,032
          301 30108   117101     机关事业单位基本养老保险缴费 145,853 145,853
          301 30109   117101     职业年金缴费 58,341 58,341
          301 30110   117101     职工基本医疗保险缴费 43,756 43,756
          301 30112   117101     其他社会保障缴费 8,501 8,501
          301 30113   117101     住房公积金 105,621 105,621
          301 30199   117101     其他工资福利支出 120,000 120,000
        302   商品和服务支出 137,400 137,400
          302 30201   117101     办公费 2,880 2,880
          302 30205   117101     水费 1,440 1,440
          302 30206   117101     电费 2,880 2,880
          302 30207   117101     邮电费 3,600 3,600
          302 30208   117101     取暖费 600 600
          302 30211   117101     差旅费 24,000 24,000
          302 30217   117101     公务接待费 8,800 8,800
          302 30228   117101     工会经费 8,755 8,755
          302 30229   117101     福利费 11,127 11,127
          302 30239   117101     其他交通费用 41,400 41,400
          302 30299   117101     其他商品和服务支出 31,918 31,918
        303   对个人和家庭的补助 360 360
          303 30309   117101     奖励金 360 360

         

         

         

         

         

         

        表3-3
        一般公共预算“三公”经费支出预算表
        单位:元
        单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
        合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
        小计 公务用车购置费 公务用车运行费
        合计 8,800 8,800
        117101 行政服务中心 8,800 8,800

         

         

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